DPG - CTCP Tập đoàn Đạt Phương: Cất Cánh, Thiên Thời, Địa Lợi

I. Hiểu Biết Doanh Nghiệp DPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) có tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Đạt Phương, thành lập vào năm 2002. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây lắp các công trình giao thông và thủy điện. Bên cạnh đó, DPG còn tham gia kinh doanh bán điện, vật liệu xây dựng (VLXD) và cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng.

Xây dựng: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của DPG với 87.2%. Điều này cho thấy xây dựng là mảng kinh doanh cốt lõi và mang lại phần lớn doanh thu cho công ty trong năm 2023.
Bán điện thương phẩm: Đóng góp 11.9% vào tổng doanh thu. Mảng thủy điện của DPG đã chịu tác động từ hiện tượng El Nino, nhưng vẫn mang lại phần doanh thu đáng kể.

Dịch vụ: Mảng này chỉ chiếm 0.7% trong tổng doanh thu, thể hiện rằng nó không phải là nguồn thu chính và chỉ đóng góp một phần nhỏ.
Bất động sản (BĐS): Theo biểu đồ, mảng BĐS không ghi nhận doanh thu trong năm 2023 (0%). Điều này phù hợp với thực tế rằng các dự án bất động sản của DPG đang gặp nhiều vấn đề pháp lý và chưa thể triển khai.

==> Mảng xây dựng tiếp tục là trụ cột chính trong cơ cấu doanh thu của DPG năm 2023, trong khi các mảng khác như bán điện thương phẩm và dịch vụ đóng góp ít hơn. Bất động sản, dù được kỳ vọng lớn, nhưng hiện tại vẫn chưa có đóng góp do các vướng mắc pháp lý.

II. Kết Quả Kinh Doanh DPG Q2.2024

Doanh thu trong Q2/2024 đạt 960 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và tăng mạnh 125.9% so với quý trước. Điều này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh của công ty, chủ yếu nhờ:
• Hợp đồng xây dựng: Chiếm tỷ trọng lớn nhất với 838 tỷ đồng, phản ánh vai trò chủ lực của mảng xây dựng trong doanh thu.
• Bán điện thương phẩm: Mang về 115 tỷ đồng, cho thấy mảng thủy điện vẫn duy trì được đóng góp tương đối.
• Cung cấp dịch vụ: Góp phần nhỏ với 7 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp đạt 164 tỷ đồng, cho thấy khả năng duy trì biên lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, so với tổng doanh thu, giá vốn chiếm một phần lớn (796 tỷ đồng), làm giảm biên lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (HDKD) đạt 106 tỷ đồng, cho thấy công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh hiệu quả bất chấp các chi phí khác.
• Chi phí hoạt động kinh doanh (58 tỷ đồng) và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (23 tỷ đồng) đã được kiểm soát tốt.
• Khấu hao chiếm 35 tỷ đồng, phản ánh mức đầu tư lớn vào tài sản dài hạn.

Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, nhưng giảm 9% so với quý trước. Mặc dù có sự tăng trưởng so với năm trước, sự sụt giảm so với quý trước có thể do các yếu tố như lỗ từ hoạt động tài chính (24 tỷ đồng) và thuế (10 tỷ đồng) ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

Kết luận:
• Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, đặc biệt từ mảng xây dựng và thủy điện, giúp DPG duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.
• Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng có sự suy giảm nhẹ so với quý trước, phản ánh sự ảnh hưởng từ chi phí tài chính và các yếu tố ngoại vi.
• Mặc dù gặp một số thách thức, DPG vẫn duy trì được đà tăng trưởng và khả năng sinh lời, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các quý tiếp theo.